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yh86银河国际:备品备件管理制度

备品备件管理制度(精选19篇)  在现在社会,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的备品备件管理制度,欢迎阅读与收藏。  为保证我厂设备正常运行,所申报的设备备件工具型号和数量准确,并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用,特制定以下管理制度:  1、各车间在申报备件工具计划之前,必须同厂内备件库或物资

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备品备件管理制度(精选19篇)   在现在社会,制度在生活中的使用越来越广泛,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?以下是小编精心整理的备品备件管理制度,欢迎阅读与收藏。   为保证我厂设备正常运行,所申报的设备备件工具型号和数量准确,并保证到厂的备品、备件能及时出库投入使用,特制定以下管理制度:   1、各车间在申报备件工具计划之前,必须同厂内备件库或物资库房核实,确定无储备,才能填写计划表。   2、各车间报计划时,必须确保所报备件与原型号一致,杜绝误报错买,造成物资费用浪费,车间第一责任人负责审核。   3、各车间所报急需备件入库后,要及时开票出库,必须在一周之内领取。   4、各库管员要保持库房内备品备件工具的清洁、完好,杜绝备件在库存期间发生备件损坏或锈蚀。必须根据类型、大小及精度、环境等要求进行分类摆放,并且进行标识,要做到两齐、三清、四号定位和九不。两齐:库容整齐、摆放整齐;三清:规格清、材质清、数量清;四号定位:按物类或备件的`库号、架号、格号、位号存放;九不:不锈、不潮、不冻、不腐、不变质、不坏、不漏、不爆。   5、各车间必须设立备品备件台帐,备件使用和领取要有详细登记,台帐要做到帐物相符。   6、各车间在申报备品备件计划时,要按设备的一定比例进行申报,不准多报。   7、各车间计划员填写设备备件计划表,应及时上交设备科计划员,由设备科计划员与物资公司核实,再由分管设备厂长审核后,经厂部第一责任人批准上报。   8、厂内急需备件领回后,要及时更换或安装,如需生产停机才能施工的,必须在停机两次以内完工,或在设备领回15—20天内完工。   9、设备备件的验收程序   9.1备件验收人员除应熟悉机械设备零件、部件及整机检验的知识和技能外,还应熟悉设备维修技术知识和技能,在工作中能严格把好质量关,能协调维修工人预防发生检修施工不合格,以及有一定组织能力,责任心强,有良好的职业道德和具备一定技术水平及业务素质。   9.2备件到货后,由供货单位、合同处、物资部或本厂材料员根据备件类别,通知相关验收负责人或其它相关人员到现场验收。   9.3人员应采取认真负责的态度,对到货的备件、材料先从外表和外露零件的整齐、防锈、涂漆、美观的技术要求以及标牌规格型号、到各部件与原配设备的外形尺寸,进行初步验收。   9.4重要备件除从外观质量考核外,同时还须进行必要的计量检测,进一步细致验收。   9.5有必要进行分解验收的,根据情况领回后检查验收。   9.6验收人员在验收过程中,确认无误的方可签字认定,如有疑问或发现问题,应当场提出,不能解决的有权拒绝验收签字,并报设备科处理。   9.7严禁验收人员马虎从事,或与供货单位串通徇私舞弊。   9.8各车间在备件使用前,要组织相关人员对设备进行二次检验,保证备件零缺陷。   10、各车间每月将当月备件使用情况和库存情况同计划一并报设备科。   1.目的   为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。   2.使用范围   厂属各生产单位。   3.职责   库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。   设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。   4.内容和要求   4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的.分配值为考核目标;   4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;   4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;   4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;   4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。   4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。   4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;   4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。   4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;   4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。   为加强备品备件管理,应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。   一、生产中心根据公司批准的年度备品备件材料计划,编制并上报每月备品备件材料计划表,由生产中心审查后,报主管领导审批后实施。   二、经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据,如无特殊说明,必须坚持设备的原始生产厂购置的原则,如有变更,要经公司主管领导批准。   三、凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的`变更、报废等情况,必须以书面形式提前报生产中心,由生产中心主管领导审批后实施。   四、配件到货后,由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到:材质明、图号准、不锈蚀、不损坏,帐、卡、物相符。   五、备品备件的定额管理是备品备件工作的基础,它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据,必须认真做好,按既能保证设备的正常生产、维修使用,满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要,又不造成超储和积压的原则,编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次,新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。   六、备品备件库存管理:备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续,入库备件要有产品合格证,对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单,库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。   七、对存放时间过长又无合格证的备件,需经技术鉴定后方可发放,对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件,应及时认真处理。   八、在做好配件管理的同时,要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养,对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则,查清原因,写出分析报告,妥善处理。   九、积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作,配件的修复要做到经济上合算,质量上有保证。   1.目的   为实现材料及备品备件的可控管理,降低吨铁成本费用,实现零浪费,费用计划控制、计划使用,特制定本制度。   2.使用范围   厂属各生产单位。   3.职责   库房负责统计各车间每月材料备件的领用情况。   设备科负责根据厂下发的经济责任制考核各车间的材料备件消耗费用。   4.内容和要求   4.1各车间备件、材料费用按经济责任制所确定的分配值为考核目标;   4.2各车间要严格控制材料备件消耗费用,每月考核一次;   4.3此考核办法指的是厂属各单位的正常消耗费用;厂长批示的技改费用不在该制度的考核之内;   4.4出现重大生产事故,因抢修而出现的材料备件消耗费用,根据厂长的批示不在其考核之内;   4.5对于需要剔除考核的材料备件费用,各责任车间应在每月五日前把上月的厂领导批复的剔除报告的复印件交予设备科,否则在考核时,将不考虑剔除。   4.6各单位的生产费用应执行月清月毕的原则;不得擅自存留。   4.7对于某些备件材料价格不清楚的情况下,估价出库,待价格明确后多退少补;   4.8杜绝浪费,发现一次或由于计划失误造成材料备件费用浪费,考核责任车间50分。   4.9各车间要及时汇总本车间月材料与备件消耗费用总额,一切均依照《领料单》实际领用数为准;   4.10各车间应提前就本车间领取材料明细,于每月25日前到库房进行核对,对照领料单实际发生额分类划价,对价格有疑问的项目费用当面同库房管理人员进行核实,待正确无误后汇总,作为材料月消耗原始凭证,以备厂考核。   5.机组检修备品备件管理内容和办法   5.1生技部每年9月15日前,根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排等因素,科学合理地制定下一年度(今冬明春)机组检修计划,报上级管理单位。机组年度检修计划应包含机组检修性质、检修天数及主要检修项目等内容。   5.2生技部每年10月10日前,根据机组年度运行健康状况、重大技改修理项目计划安排、设备评级状况、设备缺陷、技术监控监督检查项目等,完成机组(含主变)年度检修项目表的编制工作,并以文件形式予以下达。   5.3机组检修项目表公布后,检修公司及班组应根据当前设备检修备品备件库存情况、机组检修计划及主要检修项目、设备缺陷、设备评级、运行潜在问题、设备安全状况、设备易损程度、历年设备检修经验等,在10月25日前,完成年度机组检修备品备件定额计划的填报及部门汇总工作,报送生技部。   5.4生技部每年10月30日前,完成年度机组检修备品备件采购计划的审核修订,报总工程师审定,主管生产副厂长批准,11月份的第2个工作日前提交供应部按计划采购。   5.5机组年度检修期间,考虑到机组运行健康状况改变、计划与实际的.差异、机组检修当中发现的重大缺陷等,可根据实际情况,适当补充机组年度检修备品备件的数量及品种类型。报批手续仍为生技部审核,总工程师审定,主管生产副厂长批准。   5.6检修备品备件的采购、订货、加工以及到货验收等管理环节,参照4.3条款和4.4条款组织实施。   5.7检修备品备件到货验收后,由检修公司合理调度,原则上按“谁计划谁领用”的办法直接办理领用手续,提取相应的检修备品备件。   5.8检修公司所提取出来的检修备品备件,公司及班组都有责任做好妥善储存及保管的职责和义务,要求参照4.5条款的相关内容,认真做好储存及保管工作,做到检修备品备件使用的可追溯性。   5.9机组年度检修结束,即每年4月30日前,检修公司根据去冬今春机组检修备品备件领用及实际使用消耗情况,形成总结报告,提交生技部。   5.10对年度机组检修剩余的备品备件,检修公司及班组应参照4.5条款的相关内容,建立台帐,认真做好储存及保管工作。   5.11每年5月20日前,生技部、总厂安监部联合组织相关管理人员,对检修公司及班组各工器具房及备品备件仓库进行一次专项检查,进一步核实检修备品备件领用、使用及汇报情况。   1、目的   为了做好备品备件的供应管理工作,避免与供应商或者生产厂家之间发生纠纷,要求a类的材料、备品备件在采购前签订技术协议,以保证备品备件的质量、技术要求和寿命,特制定本规程。   2、适用范围   本规程适用于本规程所设计到的材料、备品备件的供应管理。


  3、职责   1.1本规程由工程技术人员编写,由厂领导审批;   1.2本规程所涉及到的材料备件由库房管理人员负责和公司装备处和供应公司等有关管理部门协调执行;   1.3本规程所涉及到的材料备件由设备科计划员和相关技术员负责签订相关技术协议,协议中所涉及到的材料备件的技术性能和相关技术参数,必须符合国家相关标准,符合我厂实际生产需要;   1.4本规程所涉及到的材料备件协议由设备科长和设备厂长负责监督执行。   4、引用文件   本文件发布时,所引用文件均为有效版本,所有文件均会被修订,使用本文件的单位应使用下列文件的最新有效版本。   5、内容及管理要求   5.1需要签订协议的材料备品备件明细   5.1.1炉顶设备:布料溜槽和各种耐磨衬套、均压阀、均压放散阀、上下密胶圈、数字油缸主要大型备件等;   5.1.2热风炉设备:热风阀等各种热风系统大型阀门,大型波纹补偿器等;   5.1.3槽下设备:筛底(包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等)、耐磨衬板、给料机、激振器、液力偶合器、滚筒、输送带等;   5.1.4炉前设备:泥炮油缸的修复、钻头、钻杆、膨胀器、风口小套等;   5.1.5除尘设备:各种滤袋,dn250以上的球阀、盲板阀、蝶阀、插板阀等,除尘耐磨管道、加湿卸灰机、给料机、煤气膨胀器等;   5.1.6原料设备:输送带、各类滚筒、各类托辊等、液力偶合器、振动筛、筛底(包括各种梳齿筛底、棒条筛底、陶瓷筛底等)等;   5.1.7水泵设备:各类水泵、叶轮、转子等;   5.1.8铸铁设备:铁模、链板、滚轮、减速器等;   5.1.9行车设备:抓斗、减速器、滚筒、滑轮组等   5.1.10对以上没有涉及到的材料备件,对于大型的、重要的、数量大的材料备件,如果是新进我厂的供应商或生产厂家,为了保证生产设备的稳定、有序运行,库房应协调供应商或生产厂家,和我厂签订技术协议。   5.2材料备件协议的管理要求   5.2.1以上所涉及到的材料备件,库房管理人员应积极协调供应公司或装备处等相关处室,督促供应商或生产厂家,和厂设备科签相关订技术协议。   5.2.2设备科计划员和技术人员在签订技术协议时,要考虑到我厂的实际生产要求,要能满足我厂的生产特性,和供应商或生产厂家要讲明白我厂的实际要求,共同协商解决碰到的问题;   5.2.3设备科计划员和技术人员在签订技术协议时,协议中的材料备件名称、规格型号、技术性能、采购数量要清楚、详细明了,不能含糊其辞,要符合行业标准;   5.2.4技术协议最少为三份,设备科留存一份、存档一份、供方一份,如要增加份数,再另外协商。   5.2.5签订技术协议的材料备件到位后,库房管理人员必须通知设备科相关人员验货。验货时,技术人员必须遵循技术协议的要求验货。   5.2.6验收好的材料备件,在没有使用之前,使用单位必须妥善保管好;   5.2.7签订技术协议的材料备件,安装到现场设备上后,使用单位应跟踪记录,备品备件的使用情况,并详细记录材料备件的使用状况,包括安装时间、安装数量、使用环境变化情况等等。在使用当中,如发生质量异议,应及时向设备科反映情况。设备科相关技术人员应立即去现场查看备件运行情况,能解决的现场解决,不能解决的'联系厂家解决。   5.2.8对于签订技术协议的材料备件的出库,库房管理人员在出库前应征询设备科管理人员的意见,对于在生产中不能满足我厂生产实际需要的产品,应和厂家或者供应商按照协议协调解决生产中所遇到的问题,对于无法协调解决的,应通知装备处相关处室协调解决。在协商好解决方案后,方可出库。   5.2.9协议中的材料备件所涉及到的单位,各车间应积极配合设备科的管理,不得在实际操作中弄虚作假、互相推诿,如有发现在工作中执行不利的情况下,将按厂相关制度进行考核单位和个人。   1.目的   远动技术是电网实现自动化和管理现代化的基础,是确保安全、经济调度的重要手段。为生产设备的正常运行和事故抢修,提高完好率,保证远动系统的稳定、可靠、准确工作,储备一定数量的备品备件,并加强管理,制定如下方法。   2.范围   远动设备包括的内容:   2.1远动主机。   2.2远动专用变送器柜、变送器以及与之相连的通信、遥测、遥控、遥调电缆。   2.3远动的调制、解调器、通道电线。   2.4调度模拟盘及连接设备和电缆。   2.5远动的附属打印、制表及显示装置。   2.6远动信息的输出设备及其连接电缆。   2.7远动与计算机之间远动侧接口。   2.8远动用的电源设备和u赐电源。   2.9电力负荷控制装置。   3.管理内容与要求   3.1备品备件的计划编制与申报。   3.1.1备品备件按计划周期长短分为年度计划、季度计划、月度计划;按内容分为综合计划、大修专用备件计划等。   3.1.2各部门应根据每季度第二个月15日前根据下一个月的定检计划、生产计划编制下一季度内实际需要的各种备品备件。   3.1.3各部门在编制备件计划时必须认真填写备品备件的名称、图号、材质、单重、数量、原制造厂家,推荐制造厂家,到货期限等内容。尤其是数量要求准确,防止积压或不足。   3.1.4各部门在编制计划时必须认真审核库存,确保数量的准确,防止积压。另外,要了解本部门替换下的可修复利用的旧件情况,能修复利用的不再申报计划或减少申报的数量。   3.1.5各部门在编制计划时要结合检修计划、设备使用周期以及原来使用的一些配件材料的使用情况进行认真分析,通过多渠道了解一些厂家的资质情况,综合考虑后进行编制。   3.1.6生产部门由于考虑不周或者遇特殊情况需要申报追加计划时,程序同上,但每月最多只能追加一次。   3.2备品备件的入库及保管   3.2.1对备品备件的品种、数量、规格进行验收,在通常情况下进行全部检验(特殊情况下可以抽检),严格查明到货备件在数量、品种、规格上是否与计划、运单、发票及合同的规定等相符。如发现有不相符合的情况,库管人员要及时与采购人员联系处理后方可进行下一步的验收入库。没有计划的备品备件除特殊及紧急情况外,一律不得办理入库。   3.2.2对备品备件进行质量验收,检验到货的备品备件在质量方面是否符合规定的要求,仓库保管员能检验的(外包装、合格证等)由仓库保管员检验。除标准件外,外观检验不合格、缺乏质量证明、来历不明、损坏、质差、没有合格证的备品备件严禁入库,并立即向采购人员反馈,办理补送、退货或调换等手续。   3.2.3关键、重要的备品备件的`验收由物资供应部组织使用单位、设备保障技术人员共同验收。保管员根据验收结论,合格的给予入库,不合格的作退货处理,对于让步接收的必须经使用部门、职能部门及生产领导签字认可后方可入库,并注明原因。   3.2.4设备更新改造项目的备品备件的入库,由保管员组织项目小组技术人员进行共同验收。.   3.2.5备品备件库要明确分工,分类保管存放,保管员负责做好备品备件入库的数量清点、核实、验收、账务管理和发放等工作。做到日清、月点、半年一次清库、每年一次总结,达到账、物、资相符合。   3.2.6备品备件库的管理要做到“防火、防盗、反腐蚀”。并于每年年底结合仓库清点,组织生产部门技术人员对积压的备品备件进行共同鉴定,经报批后集中处理。   3.2.7对消耗量大的备品备件允许生产部门有一定的库存量,但要妥善保管,并建立账目。   3.2.8生产各部门在确保设备安全运转的前提下,做好备品备件的修旧利废工作,尽量减少库存。   3.3备品备件的领用出库   3.3.1各使用部门在进行备品备件领用时原则上严格按本单位所报计划领用。   3.3.2属于大修专用备品备件,要经生产领导签字同意方可出库领用。   3.3.3备品备件出库尽量遵循先进先出的原则,以免备品备件自然损耗或久存变质。   3.4积压备品备件的处置   3.4.1设备因报废、改造等原因,经查证本公司已无此型号设备,库存的积压的备品备件经鉴定没有用处的要及时处理消账。   3.4.2凡公司之外单位求援备品备件,必须经公司领导签字同意后方可办理手续,提运备品备件。   3.5备品备件的使用情况反馈   各使用部门要不断追踪备品备件的使用情况,如发现使用质量问题要及时填写“备件质量反馈单”向生产领导反馈,经技术人员进行现场核实后再反馈到物资供应部,由物资供应部按合同质量保证条款与厂家进行协商解决。   1、参与拟订本单位安全生产规章制度、检修规程和生产安全事故应急救援预案;   2、参与本单位安全生产教育和培训,如实记录安全生产教育和培训情况;   3、参与本单位应急救援演练;   4、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反检修规程的.行为;   5、督促落实本单位安全生产整改措施;   6、审核与自己业务相关的危险作业安全技术措施计划和防护措施方案,做好检查落实工作;认真审核车间备件及材料计划,对标准、规格型号、材质等技术参数进行审核确认;   7、掌握灭火和火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法;   8、积极参加安全文化建设,培养良好的安全习惯和安全价值观;   1、工作前必须戴好劳保用品。   2、一切备件物品要摆放整齐,五五成行,重型物件上垛时不准超过1米高,一人不能搬动的较大设备应用起重设备,不准散垛倒塌。   3、40kg以上的备件不准摆放在货架上。   4、对于有毒、有害物品(盐酸等)必须摆放在指定地点。如发现有误应立即归位。   5、化学品必须分类分项存放,应有安全距离。不得超量储存。库内通风良好,入库认真检查,单独上帐。   6、库内严禁明火,吸烟,必须在库门动火时,必须经厂长批准,并有防护措施方可进行工作。   7、经常检查防火用具和备品备件,如发现不足,应立即补充和领取。负责防火设备和用品保管。   1、范围   本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。   本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。   2、管理职能   2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导,定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实,使备品备件经常保持良好状态。   2.2生产部负责设备备品备件的核对、审批。   2.3电力实业总公司负责设备备品备件的采购,保证实物的领用。   2.4生产单位按照定额规定,严格领用手续,随用随补,采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质,妥善保管好。   3、管理内容与要求   3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备,对于及时消除设备缺陷,防止事故的.发生和加速事故抢修,缩短检修时间,提高设备健康水平,保证设备安全、经济运行十分重要。   3.2设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》,经分管领导审定后,报主管总经理审批后实施。   3.3各生产单位(班组)所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,班长签字,一式四份,经生产部审核、批准,电力实业总公司发料。   3.4设备备品备件必须有清单,做到进库出库有记录,班组、供应、生产、财务各有一本帐。   3.5备品备件必须由班组材料员保管,专项存储,任何人不得擅自开仓使用。   3.6备品备件应专项专用,只有在事故情况下才能开仓使用,平时(包括日常生产)不得拿用,更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件,应于事故处理完毕后开出清单,补齐入库。   4、检查与考核   本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。   本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。   1、范围   本标准规定了龙海市供电公司生产设备备品备件管理工作的职责与权限、管理内容和要求、检查与考核。   本标准适用龙海市供电公司生产设备的检修工作。   2、引用标准   山东省电力公司《备品备件管理办法》(试行稿)   3、职责与权限   3.1职能   3.1.1做好备品备件管理工作,必须重视队伍建设,不断提高人员素质,新建和扩建项目,从筹建开始,就应抓好备品备件的管理工作。   3.1.2备品备件管理工作由公司生产经理负责,生技部、物资公司、财务部分管各项具体工作。   3.2权限   3.2.1备品备件储备定额的制订,应根据备件的范围,结合设备历年的健康状况及检修经验,本着既保证安全生产的需要,又节约资金的原则,由生技部制订,公司生产经理批准。   3.2.2新设备投产后,需按照本办法规定及时制定备品定额。   3.2.3备品备件资金管理   3.2.3.1消耗备品所需资金全部由流动资金的材料资金解决。   3.2.3.2事故备品由大修资金解决。   3.2.3.3核定的备品备件不得挪作它用。   3.2.3.4随设备的备品备件是整体设备的一部分、按固定资产管理办法管理,只列清册、不纳入备品备件资金范围。   4、管理内容与要求   4.1公司属设备备品备件实行分级管理:生产设备事故备品由物资公司按照审批定额集中储备;消耗性备品由各车间自行储备。   4.2事故备品只能用于更换通过预防性试验检查发现即将损坏的设备及零部件,防止生产设备事故的发生和用于事故抢修。不得用于基本建设、改进工程及科研等项目。   4.3事故备品的动用要经过审批、防止使用不当,动用事故备品要经公司生产经理批准、并且做到及时补充、保持原有储备量。   4.4安装在我公司变电站、输电线路上和存放仓库内的设备,不得随意挪用或随意拆除部件,若确实需要拆除部分设备或备件时,需填写设备申请单,报生技部批准后执行。对于紧急情况,在不影响正常运行设备的条件下,经生技部专责人及运行人员同意方可拆除,并作详细的交待记录,所拆备件,应在一周内予以恢复、补全。   4.5备品备件管理是一项技术、专业性强的'工作,专责或兼责人员应由有一定的专业技术水平和实践经验,业务基础扎实、工作作风端正的人员担任。   4.6备品备件是为了保证安全生产而必须经常储备的物资,须经常保持良好状态,定期检查测试,以便在生产设备发生事故和异常时随时可以使用。   4.7事故备品由物资公司采用现代化管理方法按储备定额标准和资金进行储备,保证合格、不受损坏、变质或散失。在满足生产需要的前提下,努力降低资金占用。   4.8新安装的生产设备随设备的图纸、资料、备品备件及专用工具由生产单位和安装单位共同验收清理登记、交生产单位保管、安装单位使用时可以向生产单位借用。   4.9备品备件应建立帐卡,并做到帐卡物相符、备品入库时必须经过验收合格,制造厂的检验签定书和有关技术资料随备品一起妥善保管。   4.10备品按其本身的性质不同,可分为设备性备品、材料备品和备件性备品,按其重要性和加工程度不同,又分为事故备品和消耗转换备品。   4.11事故备品   4.11.1设备事故备品是指除主设备外的其他主要要设备。这些设备一旦损坏,将影响正常运行,而且损坏后不能修复或难于购买者。   4.11.2备件性事故备品是指主要设备的零部件,这些零部件具有正常运行情况下不易损坏、正常检修不需要更换、但损坏后将造成供电设备不能正常运行或直接影响主要设备的安全运行,而且具有损坏后不易修复、制造周期长或加工需用特殊材料的特点。   4.12消耗轮换备品:   4.12.1检修工作量很大,如利用备品进行轮换则可以显著缩短抢修时间的设备部件。   4.12.2在设备正常运行情况下,经常磨损,检修中需要更换的部件或零件。   4.13有下列情况之一者,不应列入备品储品的范围内:


  4.13.1损坏的部件有充分时间进行配制和更换或本单位在短时间内修复或采购方便、不致影响供电时间要求。   4.13.2在检修中使用的一般材料、设备、文具和仪器。   4.13.3特殊检修项目需要的大宗材料以及零部件。   5、检查与考核   由生技部负责检查全公司生产设备备品备件管理工作情况,并向有关部门提出考核意见。   备品备件是设备检修的基本要件,为了加强备品备件的管理,更好的满足设备检修的'要求,特制定以下管理办法:   1.材料保管员应熟知送电管理所所有设备的规格型号,装配结构、部件备件名称、设备性能以及各种技术参数、逐步摸索备品备件的使用寿命,随时了解设备的运行情况和设备状态。   2.备品、备件应设专人负责管理,妥善保存,按照送电管理所制定的抗冰保电预案,备品备件应准备齐全;   3.工具、材料应定量、定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后及时补充;   4.备品、备件及消耗材料等,为安全生产的专用物资,任何人不得挪作他用。在作线路设备更换工作时,必须做到领出材料数与更换使用数相同,余料及时退回库房妥善保管;   5.备品、备件及消耗材料应定期进行检查,发现有损坏或者缺失应迅速补充,以保证需要时能方便投入使用。   6.工作人员跟材料保管员要经常沟通,了解相关备品,备件的信息。以便材料保管员能及时掌握备品,备件的使用情况。   7.更换后的备件,应视情况予以修复,重复利用。做好修旧利废工作尽量减少备品备件费用的发生。   8.各班组应加强维护,认真巡检、正确操作、避免设备故障和事故的发生,从而降低备品备件的消耗。   9.对需要充放电的工具,要按照规定每月充放电1次。   10.在设备检修过程中,若发现备件存在质量问题应及时和设备供应商联系,共同采取措施,协商解决。   11.备品备件出入由专门负责人记录,记录要应做到详细、准确。   12.线路防冰期间送电所车辆必须随时配备好三角木、防滑链、沙袋、撬棍等防滑工具.   一、目的   用最少的备件资金,合理的库存储备,保证设备维修的需要,不断提高设备的可靠性、维修性和经济性。   二、使用范围   适用于本厂所有的备品备件的管理工作及备品备件图纸管理。   三、职责   3.1及时有效地向维修人员提供合格的备品备件,并做好备件保管供应工作;   3.2做好备品备件使用情况的信息收集和反馈工作;   3.3在保证备件供应的前提下,尽可能减少备件的资金占用量。备件管理人员应努力做好备件的计划、生产、采购、供应、保管等工作,压缩备件储备资金,降低备件管理成本;   3.4编制和修订本厂的备品备件管理标准;   3.5组织有关部门对到备品备件进行验收、鉴定工作,并填写验收单;   3.6制定备品备件的使用周期及更换周期。   四、规程   4.1备品备件定义:为了及时满足设备的维修需要,缩短维修停机时间,减少停机损失,尽快恢复设备原有功能,需要将设备中容易磨损的各种零、部件,事先加工、采购和储备好。这些根据设备磨损规律和零件使用寿命实现。   数量储备的零件称为备品备件。   4.2备品备件类型:   (1)常用标准件;   (2)轴承及其附件(包括压丝;锁片;推卸套等);   (3)各类润滑油滤芯;空气滤芯;清水滤芯;   (4)各类阀门、管件及冲压管件;   (5)润滑油脂;   (6)机械密封、盘根及安泵配件;   (7)各种型号石棉板、橡胶板和各类钢垫子;   (8)电气焊配件及附件(焊钳、地钳、电焊线、气带、气压表;氩弧焊;等离子切割机等易损件);   (9)各类清洗剂、生料带、密封胶、固齿胶等;   (10)三角带、同步带;   (11)其他常用易损件。   4.3相关规定:   (1)为防止部分不宜久存的备品备件腐蚀或老化、必须先领用原库房的备品备件,新购进的备品备件作为本月的库房最低储备;   (2)凡一年以上未经使用的备品备件清单,经各部门核查,确属多余无用的,谁经办谁负责进行相应的赔偿;   (3)对于购回的大型备件或应急机器设备等不宜存放在库房的备件,应放置在生产现场由维修工定期进行维修保养,做到无灰尘、无锈迹、腐蚀;   (4)月计划的备品备件要按计划表上的时间采购,以便维持正常的生产设备运行。   (5)月计划的备品备件计划表上的数量要根据维修工申报数量和五金库实际库存数量进行统计分析,如果所需备品备件足够下个月使用,则本月采购计划中将不再购买,将该计划移置下月购买。   (6)备品备件计划管理要形成闭环,设备管理员要在《物资采购单》中注明到货时间。   (7)各部门领用的备品备件一定要妥善保管,保持存放地点干净清洁,备品备件摆放整齐,注意环保和安全。   (8)对于所购置的备品备件,各部门领用后发现有质量问题的,各部门需反馈给采购部门、由采购部门给予处理;   五、车间备品备件库存规定   根据公司现状,为更好的服务生产,简化常用备品备件申报程序,确保常用备品备件的合理库存;设备运行部将对常用备品备件的正常库存量进行重新统计,报采购部进行合理备库。   五金库相关负责人要对库房最低储备进行分类存放,存放时应做好相应的挂牌,注明名称、规格、型号、用途,部分材质特殊的零件还应注明材质或性能等级。   五金库相关负责人应随时保持库房备品备件清洁卫生,做到无灰尘、无破损、无锈迹,确保备品备件的完好。每月按时统计出本月备品备件的储备情况,根据最低储备定额,采购补充。   六、备品备件审报程序   维修工根据设备磨损、腐蚀规律和对设备的巡检情况,每月按时提供自己管理设备范围内下个月的备品备件、外协加工件及工用具情况统计上报,由设备管理员将车间所需的设备备品备件、外协加工件及工用具进一步汇总、清查、核实,并与五金库的相关备品备件库存数量进行核实后,确定最终的型号、数量,再填写《物资采购单》,并在备注栏中注明备用、更换或新添设备,经相关负责人签字之后,报到总经理审批,经核实后报采购部进行采购。   七、备品备件跟踪管理   7.1为加强备品备件的跟踪管理,将备品备件分为三类:   A类:轴承;   B类:外协加工维修件;   C类:除A、B类外的备件。   7.2对A类备件要加强跟踪管理,B类备件加强入库检验。   A类备件的管理:A类备件由车间设备管理员保存维修的相关记录,并对A类备件的使用维修应做好跟踪记录并填写《轴承卡片》;设备维修部每季度核查一次。   B类备件的管理:B类备件在验收时按照图纸进行验收并出据设备验收单。使用车间根据使用的实际情况对备件的最终质量进行检查,合格的使用,不合格的反馈供应部联系厂家解决。   C类备件的管理:由使用部门和仓储处、采购等部门共同协调解决。   八、备品备件验收程序   8.1外协加工件   8.1.1验收项目及技术要求:   1.外观质量   1.1铸件关键部位不得有气孔、加砂、缩松、缺肉、凸起、飞边、毛刺等铸造缺陷。   1.2机械加工件按图纸要求加工的部位不得遗漏。加工表面涂防锈油(或防锈脂),非加工表面涂防锈底漆两道。   2.表面粗糙度   铸件不加工表面粗糙度Ra值不大于100μm(与标准验块进行比较)。加工表面粗糙度按图纸要求检查,将备件与标准粗糙度样块对比目测检查。   3.尺寸精度yh86银河国际   3.1铸件未加工部位尺寸公差等级按IT16级公差验收。   3.2机加工件未注明公差尺寸的极限偏差的公差等级按IT14级验收。   3.3备件图纸尺寸凡注有公差等级或公差值时,实测实体尺寸必须在规定的公差范围内。实体尺寸在公差的中间值时,尺寸精度为优良品。   3.4单件小批量(一次来件≤8件)进备件,必须按图纸要求的尺寸精度全检。较大批量来件时,以不低于8建件的检验数量进行抽检。   3.5第3.3条和3.4条中的关键尺寸必须完全符合图纸要求。   4.形状精度   主要检查备件的圆度、圆柱度,其精度(公差值)按照行业有关规定执行。凡图纸有要求的按图纸要求检查。   8.1.2职责范围   1.供方有义务按图纸要求选用材料及加工(含热处理),送件前必须按图纸进行自检,自检不合格的不得向需方送货。   2.维修部按图纸要求负责对外协加工件进行入库检验,大型组装件无法拆卸的,只能使用检测;   3.承接单位与验收人员对备件检查有争议时,可协商解决。   8.1.3验收件的管理   按以上验收要求验收后的`备件应分类管理。   1.验收的备件完全符合图纸及有关要求的,开具验收合格证明。   2.返修品退回原承接单位,有关单位应及时(时间以不影响车间使用为准)返修。   3.备件中主要项目合格,非主要项目达不到要求的备件,在不影响安装互换性和强度的前提下,允许办理让步使用。   4.让步使用品包括:非主要尺寸超出公差且≤50%,表面粗糙度低一个等级,以及非关键部位有少量的气孔、沙眼(总面积小于5mm2),镀层厚度小于要求尺寸0.05mm等情况。   5.废品退回原承接单位。   8.2轴承:   因轴承属于通用标准件,且批量大。作为使用方无法像制造厂方一样购买昂贵的检测设备对轴承进行全面检测,维修部进行初步抽检,车间使用时对轴承质量进行终检。合格使用不合格退回供应商。维修部检查如下:   8.2.1直接从轴承制造厂家(SKF等)所进轴承只进行部分抽检,一旦车间使用出现问题,将由厂方来人处理。   8.2.2从经销商处购进轴承进行以下检测项目的检查   a.合格证:验收人员应尽可能辨别合格证的真伪,对合格证有疑问时,与厂家联系辨别真伪。   b.外观质量:包装:按GB8597的规定,轴承必须有防锈包装。外观:不得有裂纹、锈迹、麻点、划痕、砰伤、划伤、加工缺陷等。表面粗糙度:按GB/T307.3-96(P151)的规定,采用与标准粗糙度样块对比目测。   c.转动灵活性:转动应灵活,不得有卡阻现象发生。   d.圆柱滚子轴承的径向游隙:用塞尺检测与GB/T4604进行对比。经一系列的验收后,合格填写合格单,不合格退回。   另外,对于单独包装的大型轴承为防止验后生锈,故从仓库领用后使用时再检查,由使用单位出具合格证明后再填写验收单。瓦房店、进口轴承原则上免检,但仍需进行跟踪管理。使用中出现问题由厂家处理。   8.3设备的质保验收对于新上设备,维修部要进行跟踪,并对车间反映的问题及时向厂家联系进行处理;   对于到质保期的设备,由车间设备管理员填写《设备运行验收单》,并由车间领导签字认可报维修部;由维修部再次进行鉴定,确定设备正常有效的运行,由生产经理和维修部经理签字认可报相关领导签字审批。   第1条为加强备品备件管理,各生产单位应建立健全备品备件管理组织机构和管理制度,理顺备品配件全过程管理中的各环节的关系和责任,以保证备品配件的及时供应并降低库存。   第2条每年9月底各生产单位上报本单位下年度的备品备件材料计划,由公司生产运行部审核后汇总并上报集团有关部门审批。   第3条各生产单位根据公司及集团有关部门批准的年度备品备件材料计划,编制并上报每月备品备件材料计划表,由生产运行部审查后,报主管领导审批后实施。   第4条经批准后的材料计划表做为日常管理的主要依据,如无特殊说明,必须坚持设备的原始生产厂购置的原则,如有变更,要经公司主管领导批准。   第5条各基层单位凡转动设备的增加、更新、移装、改造及配件的变更、报废等情况,必须以书面形式提前报生产运行部,由生产运行部审查,主管领导审批后实施。   第6条配件到货后,由物资供应部门组织有关专业管理部门人员验收入库。配件的库房保管要做到:材质明、图号准、不锈蚀、不损坏,帐、卡、物相符。   第7条备品备件的'定额管理是备品备件工作的基础,它包括消耗定额和储备定额。储备定额的编制要以消耗定额为依据,必须认真做好,按既能保证设备的正常生产、维修使用,满足设备安、稳、长、满、优运行的实际需要,又不造成超储和积压的原则,编制备品备件的消耗定额和储备定额。并每年修改补充一次,新增设备的配件消耗、储备定额也要在调整定额时补充进去。   第8条备品备件库存管理:备件库的管理要正规化、科学化、要制订严格的验收入库、保管、发放的规章制度以及备品备件入库的验收手续,入库备件要有产品合格证,对材质要求比较严格的备件要有材质化验分析单,库存备件要定期进行抽检和复检、以确保备件质量。   第9条对存放时间过长又无合格证的备件,需经技术鉴定后方可发放,对淘汰设备的备件、质量低劣以及年久锈蚀严重的备件,应及时认真处理。   第10条在做好配件管理的同时,要做到配件的正确使用、正确安装、正确维护和保养,对关键配件的非正常损坏根据“四不放过”的原则,查清原因,写出分析报告,妥善处理。   第11条要积极采用先进的修理工艺开展配件的修复工作,配件的修复要做到经济上合算,质量上有保证。   为做好本公司关键备件管理工作,确保关键设备正常安全运行,特制定本管理制度。   一、备品备件的存放   1、关键备件应按使用地点分别摆放整齐,贵重配件应放置在加锁的橱柜内。   2、入库备品备件应登记造册,建立备品备件卡片,分类存放,并做到帐、卡、物相一致。   3、帐、卡要填写详细,台账填写内容包括:名称、规格型号、技术参数、数量、单价、生产厂家、使用地点、使用部位、存放地点、入库时间、出库时间、经办人。卡片填写内容包括名称、规格型号、技术参数、使用地点、使用部位、入库时间。   4、入库备品备件的图纸、说明书、技术资料必须齐全完整,并与备品备件一起妥善存放,更换时由区队技术人员保存相关资料。   5、关键备件应每半年进行一次清点,做到“四清、两齐、三一致”。“四清”:规格型号、数量、材质、价格。“两齐”:库容整齐、摆放整齐。“三一致”:帐、卡、物一致。   二.备品备件的购置   对于关键备件的购置,按照管理需要,如购买难易、金额大小、对生产影响大小等,实行分类管理,列出明细,并针对每一种备件制定一个合理的安全库存。   三、关键备件的`交货期   建立关键备件的厂家名录和生产周期表。   四、关键备件的发放、使用   1、关键备件要建立发放纪录,包括:名称、规格型号、数量、使用地点、使用部位、发放人、领取人、发放时间。   2、在没有弄清设备的故障前,不得随意更换新备件,关键备件在使用前应由部门主管进行确认。   1、范围   本标准规定了xx县供电公司设备备品备件管理的职能、管理内容与要求、检查与考核。   本标准适用于xx县供电公司生产单位设备备品备件管理工作。   2、管理职能   2.1分管生产的副总经理负责设备备品备件的全面领导,定期组织相关部室对生产班组设备备品备件进行检查、落实,使备品备件经常保持良好状态。   2.2生产部负责设备备品备件的核对、审批。   2.3电力实业总公司负责设备备品备件的.采购,保证实物的领用。   2.4生产单位按照定额规定,严格领用手续,随用随补,采用有效措施防止损坏、锈蚀、变质,妥善保管好。   3、管理内容与要求   3.1设备备品备件是电力企业为保证安全、经济供电而建立的特有的生产储备,对于及时消除设备缺陷,防止事故的发生和加速事故抢修,缩短检修时间,提高设备健康水平,保证设备安全、经济运行十分重要。   3.2设备备品备件定额的制定由生产管理部门负责。电力实业总公司、财务部和生产单位共同编制出《设备备品备件定额清册》,经分管领导审定后,报主管总经理审批后实施。   3.3各生产单位(班组)所需的备品备件按总额规定由班组材料员列单,班长签字,一式四份,经生产部审核、批准,电力实业总公司发料。   3.4设备备品备件必须有清单,做到进库出库有记录,班组、供应、生产、财务各有一本帐。   3.5备品备件必须由班组材料员保管,专项存储,任何人不得擅自开仓使用。   3.6备品备件应专项专用,只有在事故情况下才能开仓使用,平时(包括日常生产)不得拿用,更用能随意出售和外援。因事故处理而使用的备品备件,应于事故处理完毕后开出清单,补齐入库。   4、检查与考核   本标准的执行由xx县供电公司生产副总经理每季一次组织相关人员进行检查。   本标准的具体考核按《xx县供电公司绩效考核办法》执行。   1、由技术管理人员负责车间备品备件等计划的提报管理工作。   2、备品备件等采购计划上报的程序。   2.1班组根据生产的实际情况,每月20日前编织月度备品备件、材料、办公用品计划。   2.2班组将本月度计划交至分管技术员处校核,   2.3技术员校核后的计划,交至车间分管领导处审核,审核后的计划交至车间综合管理员汇总。   2.4车间综合管理员汇总签字后的计划经车间主任审批后上报。车间领导审批时限为一天。   2.5车间综合管理员负责计划上报手续办理工作,并于每月25日前办理完毕。   3、各班组应本着安全生产、认真负责、节约资金的.原则及时提报责任范围内电气物资计划。   4、班组应认真填报‘月度采购计划申请单’,应按要求认真填报,采购计划应具有可执行性,杜绝有纲无目的计划(所需物品应注明型号、规格、数量、用途等必要的技术数据,如型号规格仍不能说明问题,应由分管技术员编制采购技术规格书)。   5、计划上报过程中遇到特殊情况必须向分管车间副主任和车间主任说明原因。特殊急需材料必须于当日完成计划上报工作并及时向分管车间副主任和车间主任汇报。   一、为规范本公司备品备件管理工作,满足抢维修的需要,保证各加气站安全顺利运行,结合公司实际,特制订《备品备件管理规定》(以下简称“规定”)。   二、备品备件的出入库由加气站站长负责管理。   三、备品备件采购计划管理   (1)每月备品备件采购计划以加气站需求上报,应提报紧急需求。   (2)加气站管理人员根据加气站需求信息填写《物资采购单》,经公司领导签字批准后由采购人员负责实施。   四、备品备件验收与出入库   (1)备品备件入库前应由加气站管理人员会同采购人员对备件名称,规格、合格证书、数量等共同验收,验收合格后方可入库。未经验收或验收不合格的备品备件不得入库。   (2)备品备件出库时加气站站长应到场并核对备品备件名称、规格、数量和外观质量的准确性与完好性。   (3)建立统一的备品备件出入库台账,台账上涵盖的内容应包括:名称、规格、入库时间、入库数量、出库时间、出库数量、用途、领用人、库存量。


  (4)管理人员应及时、准确的将领料内容录入管理台账,确保库存信息与实际库存变化的一致性。   五、备品备件的保管与使用管理   (1)备品备件保管应按不同规格、性能、使用要求等分区、分架、分层管理,便于查找、清理、核查。   (2)不合格或回收的.物料应单独存放,做好表识。   (3)库存备件要注意防潮、防锈、防变形、磕碰和破损,并定期检查。   (4)领用备件由使用部门领导批准后保管人处办理领料手续,其他人员未经许可不得领取备件。   (3)更换下来的备品备件,维修人员应尽量修复并重新利用,杜绝一切浪费。   六、备品备件库定期盘点   库存的备件要定期盘点,发现盘盈、盘亏或损坏报废等问题,应查明原因,落实责任,做妥善处理。   1、仪表、工具、备品、备件(备盘)、技术资料应由专人(兼职)负责管理,妥善保存。   2、定期编制元器件和材料计划,建立领用和消耗帐,做到帐物相符。   3、常用工具、元器件、应定量,定位,分类放置,做到一目了然,使用方便,消耗后,及时补充。   4、破损工具和元器件,应及时清点处理,防止新旧混杂。   5、仪表应符合国家法定计量单位,并定期进行校验。   6、长期不使用的仪表每月通电试验一次,通电时间不得少于30分钟。   7、各种设备、仪表的'图纸,说明书,技术资料必需齐全完整。   8、各类资料应登记造册,分类存放,卷目清楚。   9、各种报表、记录按月整理,装订与归档,按保存期妥善管理。   10、机房内使用的仪表、工具、资料一般不得外借,如确需借用或借阅,应经分管领导同意,并办理借用登记手续。   1、主题内容与适用范围   1.1本标准规定了电力系统设备事故备品备件工作的,管理内容与要求。   1.2本标准适用于电力系统设备事故备品备件的管理部门和有关工作人员。   2、引用标准   本标准引用部颁“电力工业发供电设备事故备品管理办法”结合我公司实际而编写。   3、术语   3.1事故备品包括配备性备品,设备性备品材料备品。   3.1.1配件性备品是指主要设备(主机和辅机)的零部件。   3.1.2设备性备品是指除主机以外的其它重要设备。   3.1.3材料性备品是解决主机设备事故抢修时和加工配件备品所需特殊材料。   3.2备品范围为正在正常运行情况下,不易磨损,检修中不需更换,而一旦损坏后,将造成发供电设备不能正常运行,或直接影响主要设备的出力和安全,必须更换者,以及在零部件一旦损坏后,短时间内不易修复、购买、制造,又属生产必需者。   3.3下列情况不包括在事故备品范围之内   3.3.1设备正常运行中的易损件,正常检修中需要更换的零部件。   3.3.2为缩短检修时间用的检修轮换件。   3.3.3设备损坏后,短时间内能修复、购买、制造的零部件和器材。   3.3.4特殊检修需要的大宗材料,特殊材料及零部件。   3.3.5现场固定安装的备用设备,如备用砺磁机、备用开关、备用水泵等。   4、备品的定额管理   4.1备品的定额各处室虹作由总工程师的领导,备品储备定额由生技科、物质科、财务科及有关生产单位,根据所管辖范围内设备的类型和健康状况,本着既保证安全生产,又要节约资金的原则,共同研究,编制清册,经总工程师审查,报省公司审批后执行。   4.2编制事故备品定额应注意以下事项:   4.2.1省公司已集中储备的备品,原则上我公司不再储备。   4.2.2重点考虑电网和关键设备的事故备吕。   4.2.3同型号和不同型号的设备能互换、通用的零部件只备一种。   4.2.4备品储备定额的.修订,原则上三年进行一次,修改变动的部分需经省公司核准调整备品资金。   4.2.5新投设备所带的专用工具和备品备件,由生产单位和施工单位共同验收、登记,并交生产单位保管,施工单位使用时可向生产单位领用,投产后,施工单位应将专用工具移交生产韵。   4.2.6新设备投产后,要补充事故备品定额。   4.2.7掌握设备及零部件的技术要求,损坏规律,更换变动状况,定期检查定额执行情况,积累有关资料,不断提高定额管理水平,使定额各处室日趋完善。   5、备品的储备   5.1事故备品备件由公司集中管理,要动用必须经生技科主管备品备件专责人的同意,特殊情况须经总经理或总工程师批准。   5.2事故备品备件只能在事故抢修和临时发现事故性缺陷,急速处理时才能运用,其它情况一律不得领用。   5.3事故备品领用单位付款后,供应部门尽快将备品备件不足部分补齐。   5.4供应单位对备品、备件要精心保管,确保质量合格,不损伤、不变质、不失散,分类清楚,型号图号与实际相符。   5.5备品要单独立帐,做到帐、卡、物相符,要与正常维护备件,材料严格区分,不能混用。   5.6备品备件的订购、必须严格按照生技科提供的技术要求办理,不得随意变更技术要求和型号。砍需变更时必须经生技科专责人同意。yh86银河国际   5.7备品备件的入库应验收并填写入库验收卡,由验收人签字和实物一起存放,加工图纸,出厂合格证及有关证件由保管员妥善保管。验收不合格的备品备件不能入库。   5.8各级备品专责管理人员,要有备品清册,掌握备品备件的数量及其动用补充情况。每年进行一次检查,并向有关领导和总工程师进行汇报。   5.9对已淘汰设备的备品,备件已变质,损坏的备品备件,由生技科签字储备单位向总经理或总工程师和财务部门提出报废报告,并上报省公司。   6、备品管理的专责分工   6.1生技科   6.1.1组织有关部门编制、修订事故备品储备定额。   6.1.2组织主要关键备品图纸的测绘审定工作。   6.1.3配合物资科解决加工订货中的技术问题。   6.1.4组织重要备品的验收鉴定工作和试验检查工作。   6.1.5审核外调,处理和报废的备品项目。   6.2物资科   6.2.1按备品定额编制备品申请计划,加工备品所需材料的供应计划。   6.2.2备品备件的订购工作。   6.2.3备品的运转、入库、保管、保养、发放、退库盘点,提请有关单位进行质量验收,检查和定期检查等。   6.2.4处理多余、报废和已淘汰的备品。   6.3财务科   6.3.1按备品编制资金计划,组织资金的供应,并监督资金的合理使用。   6.3.2定期总结分析备品备件资金使用情况,提出改进管理意见。   6.4各生产单位yh86银河国际   6.4.1提供备品加工图纸和有关技术资料。   6.4.2掌握备品使用规律,提供备品消耗资料,编制本单位储备定额。   6.4.3对淘汰报废备品的工作,参加技术鉴定,提出意见。 【备品备件管理制度】相关文章: 会计管理制度 -管理制度04-25 超市管理制度03-06 维修管理制度03-26 检查管理制度03-26 保安管理制度03-27 文件管理制度03-28 培训管理制度03-28 酒店管理制度03-29 酒吧管理制度03-29

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